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      4s店差旅費報銷管理制度

      發(fā)布時間:2023-08-25 14:00:09 查看人數(shù):95

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      汽車4s店差旅費報銷管理制度

      為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節(jié)約,艱苦奮斗的精神,根據(jù)省市有關(guān)文件,結(jié)合我單位具體情況制定本制度。

      一、因公出差的辦理程序

      1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,以部門負(fù)責(zé)人簽署意見,分管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

      2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

      3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核出差結(jié)果并簽署意見。

      4、財務(wù)審核人員根據(jù)有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù),按規(guī)定流程報銷。

      5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

      二、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,可按其住宿發(fā)票實行住宿天數(shù)平均計算。

      1、住宿費等按出差地區(qū)和人員級別相結(jié)合

      職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)

      直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

      總經(jīng)理 實報實銷 經(jīng)理

      200 150 100 80

      其他人員 150 120 80 60

      2.住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

      三、出差人員的伙食補(bǔ)助費實行包干辦法,按出差的自然天數(shù)計發(fā),不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

      1.出差人員的伙食補(bǔ)助費,不分途中和住勤,每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)20元,經(jīng)濟(jì)特區(qū)50元,出差在途期一律按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補(bǔ)助費。

      2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機(jī),以節(jié)約開支,在途期間,連續(xù)乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補(bǔ)助費。途中中轉(zhuǎn)不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

      3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

      四、交通費開支辦法

      1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

      2.出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制,出差路途遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。機(jī)場大巴費用報銷。

      3出差期間,每個人每天發(fā)市內(nèi)交通費8元,包干使用。

      4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發(fā)市內(nèi)交通費。

      5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓(xùn)班和學(xué)習(xí)期間,如果培訓(xùn)費中含交通費,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,

      6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)同意,市內(nèi)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

      五、出差人員報銷規(guī)定遵循公司借款及報銷流程

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